问题已解决

老师,之前没做账,只有进销存,期初如果实在不平有什么处理办法吗

84784966| 提问时间:2023 03/13 17:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你还有其他的吗?比如往来科目,固定资产,货币资金这些。
2023 03/13 17:49
郭老师
2023 03/13 17:49
如果都盘点了,都没有金额的话,差额放到利润分配未分配利润。
84784966
2023 03/13 17:50
有的,老师 我是说这些都录入的话最后如果还是试算不平,有处理方法吗
郭老师
2023 03/13 17:51
你好,差额放到利润分配,未分配利润。
84784966
2023 03/13 17:52
那老师,放到利润分配-未分配利润里,利润是不就不准了呀,这是内账他们最后按照这个分红,老师
郭老师
2023 03/13 17:55
你好,肯定是一样的,你知道为什么吗?你之前的上面的余额都是正确的,你未分配利润出来的金额一定是正确的。
郭老师
2023 03/13 17:55
除非你上面的科目出来的是不对。
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