问题已解决
"请教 其他应付款的期初没有录入数余额为0,10月的款在11月6号支付10276.5元。11结账了, 12月冲减前期未分配利润。分录要怎么做? 11月分录 借:其他应付款10276.5 贷:银行存款10276.5 12月调整分录 借:其他应付款 10276.5 贷:以前年度损益10276.5 但12月份的分录录入后,其他应付款就对不上了变-20553,请问要怎么调整?"
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老师:根据您提供的信息,您可以通过做如下分录来调整账户余额:11月分录:借:其它应付款 10276.5 贷:银行存款 10276.5;12月调整分录:借:其它应付款 10276.5 贷:期初未分配利润 10276.5。比如,一家公司在11月份支付了10000元应付款,但是未在账户上录入,则可以在11月份做如下分录:借:其他应付款 10000 贷:银行存款 10000。而在12月份,可以做如下分录:借:其他应付款 10000 贷:期初未分配利润 10000,调整后,应付款期初余额会变成正确的数据。
2023 03/13 18:26