问题已解决

老师好,收到走逃失联的发票,已经入了成本且进项税额已抵扣,现在怎么做账务处理呀?

84784989| 提问时间:2023 03/13 21:01
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
学员朋友您好,需要做进项转出
2023 03/13 21:04
84784989
2023 03/13 21:05
我知道贷方是进项税额转出,借方做什么?
84784989
2023 03/13 21:10
没接到税务局通知的账务处理:借:合同履约成本 借:应交税费~应交增值税(进项税额)贷:应付账款~XX客商,现在接到税务局通知为走逃失联,借:? 贷:应交税费~应交增值税(进项税额转出)?
84784989
2023 03/13 21:10
没接到税务局通知的账务处理:借:合同履约成本 借:应交税费~应交增值税(进项税额)贷:应付账款~XX客商,现在接到税务局通知为走逃失联,借:? 贷:应交税费~应交增值税(进项税额转出)?
易 老师
2023 03/13 21:11
学员朋友您好,合同履约成本
84784989
2023 03/13 21:12
为啥还要做成本呢?那不是增加重复了?
84784989
2023 03/13 21:12
不应该冲减成本或者应付账款?
易 老师
2023 03/13 21:19
您这个实际上是支付了成本,可以做成本的,就是税法上面要调整,不能扣除,也不能抵扣
易 老师
2023 03/13 21:21
这个是购买的发票,那这个就不需要这样处理,红冲以前的凭证,然后负数表示就可以了
84784989
2023 03/13 21:37
红冲:借:合同履约成本-91.74贷:应付账款-100贷:进项税额转出 8.26 这样做对吗老师?
84784989
2023 03/13 21:38
之前正常账务处理:借:合同履约成本 91.74 借:应交税费~应交增值税进项税额 8.26 贷:应付账款100
易 老师
2023 03/13 21:41
你好,可以的, 没问题
84784989
2023 03/13 21:42
那我还可以暂估一笔吗?借:工程施工 100 贷:应付账款(暂估)100
易 老师
2023 03/13 22:12
你好,可以的, 没问题
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