问题已解决

老师我想问下,就是会算清缴的时候。业务招待费调增15000是不是,在主表填15000的时候,是15000加上之前的利润总额再乘以税率,减去已经交的税金是需要补交的税金对不

84784948| 提问时间:2023 03/13 22:49
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好对的 是这么做的
2023 03/13 22:51
84784948
2023 03/14 06:16
老师最后一张表,填符合减免小微企业的所得税,这块填的是减免+加上调增完业务招待费以后乘以25%减去总额乘以2.5%的对不老师?
郭老师
2023 03/14 07:37
是的 是的 是的 是的
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