问题已解决

2022年付了一笔设备款:7.8万,当时分录是借:预付帐款:7.8万,贷:银行存款。到2023年才收到发票,而且是2022年10月份开的。该如何处理,分录是什么?

84785036| 提问时间:2023 03/14 09:33
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
不需要分开呀,设备是统一计入固定资产。
2023 03/14 09:33
84785036
2023 03/14 10:02
但这是跨年设备发票,怎么做?今天才收到2022年10月份开具的发票
玲老师
2023 03/14 10:06
去年没有收去年没有收到发票,做没做帐?
84785036
2023 03/14 16:45
去年付款做了一笔分录:借:预付帐款 贷:银行存款
玲老师
2023 03/14 16:54
你好 借固定资产,贷预付
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~