问题已解决

老师,如果因为调整跨年分录做了分录借:利润分配-未分配利润 贷:应付工资-应付职工薪酬 那期末需要怎么结转吗

84784962| 提问时间:2023 03/14 09:35
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,你好,不要 的,这种情况 不要结转了的
2023 03/14 09:39
84784962
2023 03/14 09:41
但报表的期初未分配利润加净利润就对不上期末的未分配利润
易 老师
2023 03/14 09:53
有调整就不需要对上的有这个差异才是正常的
84784962
2023 03/14 09:54
那这一整年都会有这个差异存在,我不用管是吧
易 老师
2023 03/14 10:03
是的没错, 是这样的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~