问题已解决
我是建筑公司,一般纳税人,去年计提机械费,分录:借工程施工-机械费,贷应付账款-暂估,年底工程施工已结转,今年3月来票,我该用怎么冲红?分录怎么做?
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速问速答借应付账款,贷工程施工,
借工程施工,
贷以前年度损益调整,
借以前年都损益调整待工程施工,
借工程施工贷应付账款。
2023 03/14 09:48
84785009
2023 03/14 10:00
工程施工已结转,今年只做借以前年度损益贷应付-暂估红字
郭老师
2023 03/14 10:05
可以的,可以这么做的。