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1月收到采购发票10万,2多负数发票冲1万,那么这销项税负数计入进项税转出,怎么做分录

84784997| 提问时间:2023 03/14 10:24
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
销项负数不用做进项转出的,你的正数销项税额加上负出销售税额合计就可以了。
2023 03/14 10:31
郭老师
2023 03/14 10:31
进项转出是你认证了不允许抵扣的,才做进项转出。
84784997
2023 03/14 10:36
我就说认证了
84784997
2023 03/14 10:36
我就是认证了,分录怎么做
郭老师
2023 03/14 10:38
这销项税负数计入进项税转出 这个是啥
郭老师
2023 03/14 10:38
你收到的附属发票,然后你们单位开了红字信息表吗?
郭老师
2023 03/14 10:38
借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款, 开了红色信息表,借 应付账款, 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
84784997
2023 03/14 10:43
怎么转到未交呢
郭老师
2023 03/14 10:45
借应交税fei应交增值税进项转出 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税、 贷应交税费应交增值税进项。
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