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"老师您好,我想咨询一下公司用自产产品来招待客户怎么入账呢? 有老师回复说公司用自产产品招待客户应视为销售做账务处理 借:销售费用~招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)不入收入的话到时候申报增值税收入怎么填写? 不填写收入就不会跳出税额 而且这样不是不平的吗老师"

84785006| 提问时间:2023 03/14 10:43
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
老师:您好,关于招待费的税务处理,首先要了解招待费的定义和分类,根据《企业会计准则》的规定,企业招待费是指企业为了保持或增进政府机关、行业协会、学术机构、各类有关团体、客户及其他社会组织及个人之间的关系所发生的费用。招待费分为正常招待费和非正常招待费两类,正常招待费是指企业正常活动中发生的招待费用,比如招待重要客户;而非正常招待费是指企业在开展异常活动时发生的招待费用,比如竞价。 如果企业用自产产品招待客户,视为销售的话,则在账务处理方面,可以借:销售费用~招待费;贷:库存商品,同时,由于是自产产品,所以需要缴纳相应的增值税。而在申报增值税收入时,可以不填写收入,这样就不会跳出税额,但是这样会导致企业财务报表上出现不平衡的情况。
2023 03/14 10:53
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