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甲公司之前18年申请了专利,但是一直没有入无形资产,22年年初把专利无偿赠予乙公司,现在甲公司和乙公司分别如何做账?怎样处理

84784972| 提问时间:2023 03/14 17:21
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 甲公司,借:无形资产,贷:银行存款等科目 借:营业外支出,累计摊销,贷:无形资产 乙公司,借:无形资产,贷:营业外收入 
2023 03/14 17:27
84784972
2023 03/15 15:47
你好老师 刚刚还是没有说清楚,我补做无形资产分录,做完这个,下来是什么分录?计提摊销吗? 我们专利半年前卖出去了 现在怎样计提
邹老师
2023 03/15 15:48
你好,是补做无形资产的摊销分录  然后按我回复的那样处理 
84784972
2023 03/15 15:52
补入无形资产的账就是 先 借 无形资产 12000贷以前年度损益调整12000 然后再 借以前年度损益调整 12000 贷累计摊销吗? 这个累计摊销的金额是12000/12/10吗?
邹老师
2023 03/15 15:53
你好,是的,是这样的(每个月是这样摊销)
84784972
2023 03/15 15:55
那现在我们已经在去年6月卖出去了 还怎样每月摊销?
邹老师
2023 03/15 15:56
你好,从18年入账的时候,开始按月摊销,直到处置之前的一个月为止。
84784972
2023 03/15 16:04
如果12000/12/10 每月摊销100元共摊销一年 合计摊销1200元 那个分录 借以前年度损益调整 贷累计摊销 金额借贷都写1200吗
邹老师
2023 03/15 16:06
你好,请看你之前描述,应当是摊销4年左右才是啊 
84784972
2023 03/15 16:07
我现在查到的账只有21年的专利费用。中途更换过财务软件,21年以前的账在另一个软件 也要一起计入吗?
邹老师
2023 03/15 16:08
你好,是的,是这样的
84784972
2023 03/15 16:13
那我就是算清楚之前研发专利的时候产生的费用,全部计入借方无形资产 贷方以前年度损益调整就行 然后再借以前年度损益调整贷累计摊销(从产生费用的月份开始摊销) 最后专利卖出收到发票后再 借银行存款 累计摊销 贷无形资产(产生费用合计)应交税费 资产处置损益 一套流程下来是这样吗?
邹老师
2023 03/15 16:14
你好,是的,是这样的
84784972
2023 03/15 16:19
我们专利所有的年费 律师费等全部是计入管理费用了 我现在就是以前年度损益调整(金额就是所有因为专利计入管理费用的总金额)是吧
邹老师
2023 03/15 16:19
你好,是的,是这样的
84784972
2023 03/15 16:21
但是这些费用是公司所有专利的费用 我们只卖了其中五个出去,这个无形资产的总金额要记在一起吗?
邹老师
2023 03/15 16:22
你好,只卖了其中五个出去,就按销售5个的处理就是了 
84784972
2023 03/15 16:22
比如10个专利 花了6万的费用 只卖了5个 这个怎样摊销 还是所有的一起摊销吗
邹老师
2023 03/15 16:23
你好,按10个专利摊销,卖了5个就做5个的处置分录就是了
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