问题已解决
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
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速问速答你好,不建议做长期待摊费用,你这样的话,长期代摊费用会出现负数余额的。
2023 03/14 19:43
84784954
2023 03/14 19:46
麻烦老师指导下该怎么做,因为长期待摊费用出现负数感觉怪怪的
郭老师
2023 03/14 19:48
借预付账款贷银行放款,
按月借管理费用,贷预付账款,
发票到了之后,借预付账款,借管理费用负数
然后再做发票的借管理费用,应交税费,应交增税进项
贷预付账款。
84784954
2023 03/14 19:51
好的,好的谢谢老师
郭老师
2023 03/14 19:53
不要客气,工作愉快。