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去年交了税控设备年费280元,现在想把它抵减增值税,这个在“表四”怎么填报?

84785013| 提问时间:2023 03/14 21:48
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
打开《增值税减免税申报明细表》申报表;在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额280元;
2023 03/14 21:49
84785013
2023 03/14 21:51
期初余额 需要填吗?
易 老师
2023 03/14 21:57
同学您好,有数据吗
84785013
2023 03/14 21:59
去年12月份缴费的时候有申报,没抵减
易 老师
2023 03/14 22:00
同学您好,你好,可以的, 没问题
84785013
2023 03/14 22:01
可是期初余额没法填
易 老师
2023 03/14 22:03
您可以全部填到今年试试
84785013
2023 03/14 22:03
在“减免税申报明细表”也要填报吗
易 老师
2023 03/14 22:04
学员您好,是的,对的
84785013
2023 03/14 22:11
印花税的计税金额是含增值税还是不含增值税的金额?
易 老师
2023 03/14 22:28
合同签的是含税价没分开的按含税价,分开了的,按不含税计算
84785013
2023 03/14 22:32
合同没写具体总金额,只写了含税单价,但是2月份有开发票的,这怎么填
易 老师
2023 03/14 22:37
有含税单价就用这个乘以数量
84785013
2023 03/14 22:38
按发票的含税金额还是不含税金额?
易 老师
2023 03/14 22:42
一般可以按不含税价格处理,少交一些税
84785013
2023 03/14 22:44
好,谢谢老师
易 老师
2023 03/14 22:45
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。
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