问题已解决
老师,行政事业单位由公司转到专户的征地拆迁款,转钱过来没有分管理费、前期工作经费、征地拆迁款,我全部做在其他应付款里面的,支出时我怎样才能做分录把这三部分钱分开。要不然只有笼统的在一起
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速问速答把这三项款进行分类,计入对应的成本费用
2023 03/15 08:19
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2023 03/15 09:12
就是莫法分类,他是包干费用。
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2023 03/15 09:25
用钱的时候有分开的会计科目吗
陈珊萍老师
2023 03/15 11:46
是的,用钱的时候,会计科目要分类
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2023 03/15 17:22
老师能给我罗列一下会计分录吗
陈珊萍老师
2023 03/15 19:35
支付征地补偿款时:
借记"经费支出--其他资本性支出--土地补偿"
贷记"财政拨款收入"、"零余额用款额度"
陈珊萍老师
2023 03/15 19:38
支付补偿款时,借记"经费支出--其他资本性支出--土地补偿",贷记"银行存款".如果需要资本化处理的,还要同时借记"在建工程--待摊投资",贷记"资产基金--在建工程".
陈珊萍老师
2023 03/15 19:38
如果当初记入其他应付款,通过这个税科目过渡
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2023 03/15 22:35
我是这么做的,收到钱的时候是,借:银行存款 贷:其他应付款--××公司
支付补偿款时借:其他应付款--××公司 贷:银行存款。但还会支付管理费,前期工作经费,分录我不知道怎么分
陈珊萍老师
2023 03/15 22:51
更正分录:借:其他应付款 贷:财政拨款收入(或零余额用款额度)