问题已解决
老师我在一月份的时候开了一张租金发票,做了一笔借应收账款贷其他业务收入贷应交税费应交增值税销项税额,我这个要怎么结转成本
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速问速答你好,是取得 的房屋租金收入?
2023 03/15 08:26
84784972
2023 03/15 08:27
对的,就是现在利润表上营业成本与营业收入我一算好像不对,偏低
邹老师
2023 03/15 08:28
你好,成本就是对应的房屋折旧
借:其他业务成本,贷:累计折旧
84784972
2023 03/15 08:29
我这边租的是土地
邹老师
2023 03/15 08:29
你好,土地你入账是计入无形资产吗?
84784972
2023 03/15 08:29
我厂房出租的对应的累计折旧没有单独做其他业务成本里面
邹老师
2023 03/15 08:30
你好,请看我们对话内容,到底是房屋,还是土地呢?
84784972
2023 03/15 08:31
厂房和土地都有
邹老师
2023 03/15 08:31
你好,土地你入账是计入无形资产吗?
84784972
2023 03/15 08:31
今年这一家是就是土地出租
邹老师
2023 03/15 08:32
你好,土地你入账是计入无形资产吗?
麻烦给个正面回复,好吗
84784972
2023 03/15 08:32
土地计入无形资产的,每个月摊销额很少的
邹老师
2023 03/15 08:33
你好,那结转成本的分录是
借:其他业务成本,
贷:累计折旧(房屋折旧)
累计摊销(土地摊销)