问题已解决

去年账做错但是已结账,把预收账款做到了其他应收账款里面了,现在怎么办?

84784972| 提问时间:2023 03/15 13:47
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款,贷其他应收款,做的这个科目吗?
2023 03/15 13:49
84784972
2023 03/15 13:55
对的 就是这样做的,实际应该是借银行存款 贷预收账款,因为是合同往来款
郭老师
2023 03/15 13:55
借其他应收款,贷预收账款。做这个调整的。
84784972
2023 03/15 13:58
去年已经结账,是在本月做这个分录吗? 其他应收款的金额就写现在转给预收的金额是吧?
郭老师
2023 03/15 13:59
可以的,可以这么做的,在今年调整就行。
84784972
2023 03/15 15:38
去年没有入账无形资产 今年补账,无形资产的计提摊销怎样写分录?怎样计算金额
郭老师
2023 03/15 15:40
借以前年度损益调整 贷累计摊销 原值除以12除以年限。
84784972
2023 03/15 15:41
一般摊销几年呢?我们18年申请的专利一直未入无形资产,现在怎么摊销
郭老师
2023 03/15 15:47
你好,一般十年摊销的。
84784972
2023 03/15 15:48
补入无形资产的账就是 先 借 无形资产贷以前年度损益调整 然后再 借以前年度损益调整 贷累计摊销吗?
郭老师
2023 03/15 15:50
你好,这个无形资产是当时现金购买的还是什么购买的公户,如果是的话,借无形资产贷银行房款或者库存现金。
郭老师
2023 03/15 15:50
摊销的时候借以前年度损益调整贷累计摊销。
84784972
2023 03/15 15:50
自行研发的 卖给了另一个公司,但是研发公司的账上没有记无形资产
郭老师
2023 03/15 15:52
你好。你有研发支出资本化吗?
84784972
2023 03/15 15:52
之前的专利费用是这样做的分录
郭老师
2023 03/15 15:53
你好,也就是你已经做了管理费用吗?你现在是想转到无形资产还是怎么了?
84784972
2023 03/15 15:55
我现在就是不知道无形资产以前没入账 现在的入账价值金额写多少 因为我们以前没有入账 却发生了专利转让 现在不知道账怎么处理
郭老师
2023 03/15 15:56
你单位自己研发的话,你看下有没有研发支出资本化。
84784972
2023 03/15 16:00
我红色圈出来的您看下 应该资本化就一项3000元的
郭老师
2023 03/15 16:03
费用化的,正是月末结转到了管理费用里面了。
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