问题已解决

郭老师在吗?那现在收票了就是借预付账款。进项。 贷预付账款。 然后再做一个分录就是借制造费用。贷预付账款

84784997| 提问时间:2023 03/15 14:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,是这么做的,这个制造费用按月分摊的。
2023 03/15 14:58
84784997
2023 03/15 15:00
老师做到待摊费用可以吗?
郭老师
2023 03/15 15:02
待摊费用现在已经取消。
84784997
2023 03/15 15:02
哦哦,好的老师,知道了
郭老师
2023 03/15 15:02
不用客气,工作愉快。
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