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老师请问甲方给我们一套工抵房,怎么做账啊? 我们开票给甲方:借:应收账款-甲方 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项) 甲方给我们房子,写债权债务抵消协议时做账: 借:固定资产 贷:应收账款-甲方 我们又把房子给自己的关联公司做账: 借:应收账款-关联公司 贷:固定资产 应交税费-增值税(销项)(请问这里需不需要开票给关联公司呢?) 老师请问这么做对不对呢?

84785007| 提问时间:2023 03/15 15:22
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个是对的,没错的
2023 03/15 15:24
84785007
2023 03/15 15:27
老师我们把房子给关联公司的时候也是要开票给关联公司的是吗?还是不开票,直接根据协议做  借应收账款-关联公司  贷固定资产呢?这样行不行呢?
小锁老师
2023 03/15 15:27
没问题的这个,可以
84785007
2023 03/15 15:31
老师麻烦您说清楚一定可以吗?我是问这种情况到底是开票还是不开票?
小锁老师
2023 03/15 15:35
这种情况是开票的,因为产生的销项,是正常开票
84785007
2023 03/15 15:38
也就是我们现在把房子给关联公司是要开票给关联公司的是吗?做分录是借:应收账款-关联公司  贷:固定资产    销项税额-增值税分录是要这么做对吧?
小锁老师
2023 03/15 15:44
嗯对,但是这个需要开这个固定资产的票
84785007
2023 03/15 16:51
那我们是建筑公司,怎么能开出固定资产的票呢?老师麻烦能帮我说具体些吗?
小锁老师
2023 03/15 19:00
你们可以偶尔开这种经营范围的票是没问题的,然后申报该13个点的税款
84785007
2023 03/15 22:47
好的谢谢老师,我们是建筑行业应该是9%的税率,您的意思如果开固定资产是要按13%的税率开是吗?
小锁老师
2023 03/15 22:47
您好,对的,理解正确
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