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跨年的负数发票怎么做账,21年已收到钱开了发票,22年3月开负数,然后3月又开了一张正确的发票
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速问速答针对负数发票,首先根据21年的实际收款情况进行计算,然后相应地填写22年的财务表,核定支付的费用是否正确,之后在正确的发票上进行更新,再进行相应的冲销处理。
2023 03/15 18:46
跨年的负数发票怎么做账,21年已收到钱开了发票,22年3月开负数,然后3月又开了一张正确的发票
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