问题已解决

老师好,现发现2021年错账,多计提了一笔印花税导致应交税费-印花税一直有贷方余额,现在怎么处理,直接红冲掉吗

84784992| 提问时间:2023 03/16 10:49
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   你去红冲;  借 应交税费-应交印花税 贷 以前年度损益调整  
2023 03/16 10:51
84784992
2023 03/16 11:07
不同时把以前年度损益调整转到未分配利润吗
meizi老师
2023 03/16 11:19
你好; 是的; 月末要结转一下的  
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