问题已解决
老师好,现发现2021年错账,多计提了一笔印花税导致应交税费-印花税一直有贷方余额,现在怎么处理,直接红冲掉吗
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速问速答你好; 你去红冲; 借 应交税费-应交印花税 贷 以前年度损益调整
2023 03/16 10:51
84784992
2023 03/16 11:07
不同时把以前年度损益调整转到未分配利润吗
meizi老师
2023 03/16 11:19
你好; 是的; 月末要结转一下的