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老师,调往来重分类有没有什么公式呀

84785015| 提问时间:2023 03/16 11:30
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。
2023 03/16 11:35
84785015
2023 03/16 11:45
是不是只看当月的科目余额表去调呀
84785015
2023 03/16 11:45
又没有调这个往来的表格
易 老师
2023 03/16 11:59
是的没错, 是这样的 科目余额表去调的
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