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老师,应交税费应交增值税销项税,如何冲为0,借方要什么科目来冲

84784979| 提问时间:2023 03/16 11:51
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款71、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023 03/16 11:53
84784979
2023 03/16 12:01
老师,现在我的销项、进项、未交增值税都有余额呢,不知道怎么调平
84784979
2023 03/16 12:01
现在我们是要注销,要调平去
易 老师
2023 03/16 12:05
这是负债科目不是损益,不需要结转调平的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。
84784979
2023 03/16 12:08
负债类的我可以调到营业外收入吗
易 老师
2023 03/16 12:15
同学您好,你好, 是不可以的,也不需要
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