问题已解决

甲公司是一般纳税人,19年做了无票收入,申报增值了,20到21年开票了,又申报了,22年留底退税了,现在才发现前期申报重复了,还能更正申报吗,老师还在吗

84785031| 提问时间:2023 03/16 13:35
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 可以更正申报
2023 03/16 13:36
84785031
2023 03/16 13:36
老师,这个更正会不会有风险
84785031
2023 03/16 13:37
金额200多万,相当于是收入减少了
小菲老师
2023 03/16 13:37
同学,你好 真实的情况,不会有风险
84785031
2023 03/16 13:38
还有,做无票收入的时候,当时增值税税率是16,后来开票按13了
小菲老师
2023 03/16 13:38
同学,你好 那你更正,按照16更正
84785031
2023 03/16 13:41
按照16更正,是我按13开票的当月,无票收入按16的做负数?
小菲老师
2023 03/16 13:41
同学,你好 嗯嗯,是的
84785031
2023 03/16 13:41
税务哪里会有异常比对通知不?
小菲老师
2023 03/16 13:42
同学,你好 会的,然后联系专管员说明情况就行了
84785031
2023 03/16 13:49
老师您还在不
小菲老师
2023 03/16 13:50
同学,你好 有什么问题吗?
84785031
2023 03/16 13:58
就这么简单,老师我嘴上都起泡了,专管跟我说发生过留底退税就尽量不要还报表了,因为退税的数据都不准了
小菲老师
2023 03/16 14:02
同学,你好 你听专管员的,专管员是审核你的报表的
描述你的问题,直接向老师提问
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