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我这个转出未交增值税,和未交增值税的合,就是留底的数,现在都是借方。我想都放一起科目,都放在未交增值税里面的话。应该如何写分录,带数写

84784980| 提问时间:2023 03/16 16:28
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 
2023 03/16 16:30
84784980
2023 03/16 16:34
老师,我现在转出未交增值税,是借方余额。你这个分录写到了贷方,是消掉的意思吗?
meizi老师
2023 03/16 16:38
你好;      是的;就是消除掉;  转到未交增值税借方去   
84784980
2023 03/16 17:08
转出未交增值税,原来在借方,现在想消掉就贷方是吧?平时调整科目,啥时候用借贷方,啥时候用正负数,应该如何区分?
meizi老师
2023 03/16 17:13
你好; 是就是  反方向去处理的   ;你要调什么科目
84784980
2023 03/16 17:18
未交增值税,借方,指我多交的。正常要在贷方表示该交的钱对吗?什么样的科目调整,需要负数调整?我应该如何分辨
meizi老师
2023 03/16 17:29
你好; 借方表示多缴纳或者是留抵进项税 ;  贷方表示要缴纳的  
84784980
2023 03/16 18:29
未交增值税,借方,也是多交的意思对吧?我原来,销项➕进转出➖进项,余额计入转出未交增值税的贷方。那我要是把明细账余额中,转出未交增值税,借方。转到未交增值税里面的话,那我每月上面这样的账务,还是先转到未交增值税里面吗?
meizi老师
2023 03/16 18:39
你好 ; 1是的;     2.   销项➕进转出➖进大于0的话,余额计入转出未交增值税的贷方。 3 按照步骤一笔笔结转哈    ;最后才是到未交增值税 科目去 
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