问题已解决

老师,供应商去年给我专票开错了,我开红字信息表让他们今年冲红重开,金额税额都不变,我需要账务处理吗,还是把他新开的票勾选抵扣就可以了

84784963| 提问时间:2023 03/16 17:38
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小默老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师
同学,需要根据红字发票和信息表做进项税额转出,然后根据新发票勾选抵扣进项
2023 03/16 17:39
84784963
2023 03/16 17:40
这个账务需要处理吗,还是转出跟重勾在税盘操作就可以了
小默老师
2023 03/16 17:41
需要账务处理的,同学
84784963
2023 03/16 17:41
账务处理分录怎么做呢
84784963
2023 03/16 17:43
比如去年的票是税额10金额100合理110今年作废了这110要重开,还是开金额100税额10,分录怎么做
小默老师
2023 03/16 17:45
借,管理费用等 贷,应交税费~增值税进项税转出 借,应交税费~增值税进项 贷,管理费用
84784963
2023 03/16 17:47
为什么要借管理费用呢老师,不是很懂,能不能 贷,应交税费~增值税进项税转出10 借,应交税费~增值税进项10这样做
小默老师
2023 03/16 17:49
同学,上面的分录就是比较清楚的,也就是进项税额转出所以增加了成本费用,勾选了所以减少了成本费用 也可以 借,应交税费~增值税进项10 贷,应交税费~增值税进项税转出10
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~