问题已解决
老师,供应商去年给我专票开错了,我开红字信息表让他们今年冲红重开,金额税额都不变,我需要账务处理吗,还是把他新开的票勾选抵扣就可以了
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速问速答同学,需要根据红字发票和信息表做进项税额转出,然后根据新发票勾选抵扣进项
2023 03/16 17:39
84784963
2023 03/16 17:40
这个账务需要处理吗,还是转出跟重勾在税盘操作就可以了
小默老师
2023 03/16 17:41
需要账务处理的,同学
84784963
2023 03/16 17:41
账务处理分录怎么做呢
84784963
2023 03/16 17:43
比如去年的票是税额10金额100合理110今年作废了这110要重开,还是开金额100税额10,分录怎么做
小默老师
2023 03/16 17:45
借,管理费用等
贷,应交税费~增值税进项税转出
借,应交税费~增值税进项
贷,管理费用
84784963
2023 03/16 17:47
为什么要借管理费用呢老师,不是很懂,能不能
贷,应交税费~增值税进项税转出10
借,应交税费~增值税进项10这样做
小默老师
2023 03/16 17:49
同学,上面的分录就是比较清楚的,也就是进项税额转出所以增加了成本费用,勾选了所以减少了成本费用
也可以
借,应交税费~增值税进项10
贷,应交税费~增值税进项税转出10