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老师,车辆**开的我们公司的发票,如何账务处理

84784971| 提问时间:2023 03/17 11:36
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借固定资产 应交税费应交增值税进项,贷、应付账款。
2023 03/17 11:37
84784971
2023 03/17 11:49
代付进来的往来款啦
郭老师
2023 03/17 11:50
借银行存款,贷其他应付款或者是应付账款。
84784971
2023 03/17 11:55
往来没有平啊
郭老师
2023 03/17 11:56
你好,一直挂账就是啦,到时候这个固定资产处置出去,你再充欠款。
郭老师
2023 03/17 11:57
还有一种做法不正规的,就是你们付款给这个人,这个人私下再给你老板。
郭老师
2023 03/17 11:57
不是花了你们单位的钱买的车,肯定是不平。
84784971
2023 03/17 13:05
这个资产能折旧能抵扣进项税不
郭老师
2023 03/17 13:06
对的,在外账看来,这个就是你单位自己买的车,属于DA生产办公用的。
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