问题已解决
请问,我们公司有一台装载机,这次做保养,用了一些机油、滤芯等材料,这个怎么做账,分录怎么写,发票是后面对方才给的
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速问速答你好,Do主营是什么的?这个是用在哪里的?
2023 03/17 15:25
84784975
2023 03/17 15:27
我们是生产砂石骨料的 ,公司还在建设期,这个装载机是用在工地上,在建加工区的工地上
84784975
2023 03/17 15:28
需要做暂估入账吗,
郭老师
2023 03/17 15:28
对的,是的,在做暂估就可以的,可以放到工程施工。
84784975
2023 03/17 15:29
对方公司直接来做的保养,用了一些材料,怎么做分录
郭老师
2023 03/17 15:32
借工程施工间接费用,机械费贷银行存款。
84784975
2023 03/17 15:33
暂估入账又怎么写分录 来票了怎么冲
郭老师
2023 03/17 15:33
暂估上面写了,看一下的发票到了,借应付账款,待工程施工,
借工程施工应交税费,应交增值税进项,贷应付账款。
84784975
2023 03/17 15:35
这个一点没看明白
郭老师
2023 03/17 15:35
你好,第一个是赞估,第二个是红冲暂估,第三个是做发票。
84784975
2023 03/17 16:13
我始终没有明白,我们公司装载机保养的时候用了材料(含税)2150元,进项是62.64元,正常的分录怎么写嘛
郭老师
2023 03/17 16:15
借工程施工2150-62.64
应交税费、应交增值税进项62.64,
贷应付账款
84784975
2023 03/17 16:18
什么工程施工,不是工程物资吗?那工程施工怎么平账呢
郭老师
2023 03/17 16:20
你好,这个是建筑上用的,你们平时没有确认收入之前,工地上的项目不是在这个科目里面归集的吗?确认收入之后再结转到主营业务成本不就可以了?工程物资正式转在建工程,转固定资产的。
84784975
2023 03/17 16:22
你说这个弄不明白 我们现在用的是工程物资这个科目 我要如何写分录呢 你用工程物资这个科目写一下具体的分录嘛
郭老师
2023 03/17 16:26
借工程物资2500
贷银行存款
借应付账款,
贷工程物资2500
借工程物资2150-62.64
应交税费,应交增值税进项,
贷应付账款2500
84784975
2023 03/17 16:38
总感觉那里不明白,正常不是就该借:工程物资2807.36 贷:应付暂估2807.36,然后反方向冲红 借:应付暂估2807.36 贷:工程物资2807.36 ,再接着做正常的分录: 借:工程物资2807.36 进项62.64,贷:银行2500.应该是这样分录才完整正确的吧,但是这个材料已经用在装载机保养上了 这个分录这样做就还存在还有工程物资2807.36,这个怎么平呢
郭老师
2023 03/17 16:42
暂估的时候你们支付了吗?
84784975
2023 03/17 16:45
没有啊 这个票是和单子一起来的
郭老师
2023 03/17 17:04
就可以按照你写的那个。
郭老师
2023 03/17 17:05
工程物资以后转在建工程,最后转固定资产。