问题已解决

要冲销去年多计入的应付账款,怎么账务处理?

84785011| 提问时间:2023 03/17 16:19
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
他当时的分录怎么做的?
2023 03/17 16:19
84785011
2023 03/17 16:36
当时是一次开票9万,当时支付2万,借:费用9万,贷应付9万;借:应付2万,贷:银存2万。第二次支付6万,借应付6万,贷银存6万。第三次开票4万,支付5万,借费用5万,贷银存5万,相当于多计入了费用
郭老师
2023 03/17 16:38
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
84785011
2023 03/17 16:40
小企业准则也是按这个来吗?老师
郭老师
2023 03/17 17:03
小企业会计准则用利润分配未分配利润
84785011
2023 03/17 20:08
分录直接为:借应付账款,贷:利润分配-未分配利润  ?是吗老师,汇算清缴的时候,还要调整什么吗
郭老师
2023 03/17 20:08
是的,纳税调增就可以的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~