问题已解决
老师,同一个公司预收贷方余额1000,借方余额1000,我想调到应收,应该怎么调整啊
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速问速答常见的重分类,主要有往来科目及长期负债
"应收账款"=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;
"预收款项"=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;
"应付账款"=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;
"预付款项"=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列;
"其他应收款"=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;
"其他应付款"=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列.
2023 03/17 17:25
易 老师
2023 03/17 17:25
您好调表不调账的
84785009
2023 03/17 17:26
可以帮我写一下吗老师
84785009
2023 03/17 17:26
就是我想只用一个应收
易 老师
2023 03/17 17:27
这个问题主要是需要对科目进行重分类,而不是进行调整处理。
易 老师
2023 03/17 17:29
实在调这样借,应收账款,贷:预收账款