问题已解决

老师好,如果2022.12月我们预提了费用200000元,这属于2022年业务的,只是2022年没有开票,在2023年1月开了发票,不含税价格188679.25元,发票票面增值税税额是11320.75元,取得这张发票怎么做账,是贴在2022年12月账本里面?更正待进项抵扣会计科目,还是做账在2023年1月?然后冲2022年12月预提的费用?

84784991| 提问时间:2023 03/19 12:49
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,个人觉得在2022年里面调整一下比较合适。
2023 03/19 12:56
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