问题已解决
10月份给客户开的销项发票,12月份客户通知我们把发票红冲,然后又在12月份重新开了一张发票,金额总共少了几千块钱,我在12月份的时候把之前开的发票开负数了,然后又重新开的发票确认的收入,那企业所得税所得税汇算清缴的时候,报表里面有一个销售折让或销售退回这行里面填数吗?怎么填?
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速问速答同学,你好
不需要填数字
2023 03/19 19:16
84784947
2023 03/19 22:14
为什么呢?老师
小菲老师
2023 03/20 06:58
同学,你好
你重新开发票了,这里不需要填的