问题已解决
老师,我现在在做汇算清缴,这个纳税调增是什么意思??这利润表里面只有业务招待费啊,其余的没有
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答纳税调整就是会计和税法的要求不一样,比如说涉及到招待费福利费和职工教育经费等,不一致的就是纳税调整
2023 03/20 10:18
84784973
2023 03/20 10:18
但是,我这利润表只有业务招待费啊,
东老师
2023 03/20 10:19
业务招待费也是属于纳税调整的范围的
84784973
2023 03/20 10:19
这是啥子
东老师
2023 03/20 10:20
就是那些超标了,那些填写到里面
84784973
2023 03/20 10:25
你可以给我看看吗?我不太会算这个纳税调增
东老师
2023 03/20 10:26
业务招待费,按照收入的千分之五,和招待费的60%看看哪个低允许扣除哪个,剩下的纳税调整
84784973
2023 03/20 10:27
咋个算啊
东老师
2023 03/20 10:27
928*60%和你收入*千分之五,哪个低就是允许税前扣除的金额
84784973
2023 03/20 10:28
就是69719.95*千分之五?
东老师
2023 03/20 10:28
对,就这两个数比较一下,那个低就是允许扣就出来。
84784973
2023 03/20 10:30
收入这个低一些!怎么办
84784973
2023 03/20 10:31
再这表里面哪里填啊
东老师
2023 03/20 10:31
低一些就按照这个税前扣除,差额部分纳税调整
84784973
2023 03/20 10:32
低的这个金额填哪里?
84784973
2023 03/20 10:36
老师,你莫嫌弃我哈,我是在这两个地方有点不懂。
东老师
2023 03/20 10:36
这个肯定是不会嫌弃你的,您可以把金额填到里面,看看他自己能不能带出来纳税调增的金额。
84784973
2023 03/20 10:38
填那个金额,就是填低的金额吗?填在哪个位置?
东老师
2023 03/20 10:38
就是填写业务招待费账上金额
84784973
2023 03/20 10:40
出不来啊
东老师
2023 03/20 10:41
招待费那你就填写扣除的呢