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2月份销售两台设备。三月份才收到开票方的发票。销售账是做到2月份还是三月份?做到2月份我没有成本票

84784953| 提问时间:2023 03/20 11:04
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
关键是你是几月开的票,就做在几月?
2023 03/20 11:05
84784953
2023 03/20 11:25
那我销售的时候是在二月份开的发票。但是我的成本票是三月份才开回来,怎么做?
家权老师
2023 03/20 11:26
你在2月暂估成本就是了
84784953
2023 03/20 11:38
那暂估成本了以后,我可以就是结转成本,然后三月份回到的票,我是直接贴在二月份的后边吗
家权老师
2023 03/20 11:43
嗯嗯,可以的,没问题的
84784953
2023 03/20 12:21
暂估的分录怎么做呀?
家权老师
2023 03/20 12:24
暂估入库  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
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