问题已解决

想请教一下,客户付了10万到公账,过账开票,然后这10万付给其他人开票付税点,内账怎么做分录

84784968| 提问时间:2023 03/20 15:51
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速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好  借 银行,贷收入, 其他应付款,借其他应付款,贷银行
2023 03/20 15:52
84784968
2023 03/20 16:00
不对呀老师
84784968
2023 03/20 16:01
我这10万到时候从私户退还过去的,而且,我现在把10万付给别家的人帮忙开进项回来
84784968
2023 03/20 16:01
这个怎么做分录
玲老师
2023 03/20 16:06
你开票了?有一部分是收入吗?然后内账按实际做退回去,记其他应付款。
84784968
2023 03/20 16:10
一切纯粹是过账,没真实往来
玲老师
2023 03/20 16:13
。借银行存款贷其他应付款。
84784968
2023 03/20 16:15
还是不对
84784968
2023 03/20 16:15
你没明白我意思
84784968
2023 03/20 16:17
客户付了10万过来,这个只是过账开票,到时候要从私户退还给客户,这是第一,第二:我们不够进项,就从公户付给人家开票,这个对方要收我们税点的,这两个分录全部怎么做
玲老师
2023 03/20 16:17
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