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某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2021年1月有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额100万元;另外,收到运费发票,取得销售甲产品的送货运输费,收入5.65万元。(2)将试制一批应税新产品用于本企业基建工程,成本价为30万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。(3)销售使用过的摩托车5辆,每辆取得含税销售额 1.03万元。(4)购进货物取得增值税专用发票,不含税销售额为50万元,并将该批货物的10%用于员工福利。(5)购进农产品一批用于生产罐头,取得农产品收购发票上注明买价20万元。请分别计算每一笔业务的销项税额(或进项税额),并计算该企业1月应缴纳的增值税额。

84785042| 提问时间:2023 03/20 20:13
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好需要计算做好了发给你
2023 03/20 20:13
暖暖老师
2023 03/20 20:26
业务1销项税额的计算100*13%+5.65/1.13*13%=13.65
暖暖老师
2023 03/20 20:26
业务2销项税额的计算是30*(1+10%)*13%=4.29
暖暖老师
2023 03/20 20:26
业务3应交增值税是5*1.03/(1+3%)*2%=0.1
暖暖老师
2023 03/20 20:27
业务4可以抵扣进项税额50*13%*(1-10%)=5.85
暖暖老师
2023 03/20 20:27
业务5可以抵扣进项税额20*10%=2
暖暖老师
2023 03/20 20:28
并计算该企业1月应缴纳的增值税额。 13.65+4.29+0.1-(5.85+2)=10.19
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