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老师,为什么是借记以前年度损益调整~所得税费用,贷记递延所得税负债呢?这笔会计分录,不大明白

84784950| 提问时间:2023 03/20 20:13
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乐悠刘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师
同学,您好,这笔业务无形资产会计不计提,税法口径多计提了120,所以资产的账面价值大于税法的价值,应该为递延所得税负债,120*25%=30 因为2017年报表已报出,所以应该调整以前年度损益
2023 03/20 20:35
84784950
2023 03/20 20:45
老师,以前年度损益调整-所得税费用,借方表示增加还是减少?
84784950
2023 03/20 20:46
这个增加或者减少,是看二级科目,所得税费用吗?
84784950
2023 03/20 20:47
会计基础比较薄弱,希望老师给解答下
乐悠刘老师
2023 03/20 20:51
同学您好,咱们假设是调整当年的 借累计摊销120 贷管理费用120 借所得税费用30 贷递延所得税负债30 如果把这个换成以前年度,再一替换 这样可以看懂吗?
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