问题已解决

你好,老师,是贸易公司业务,如果我方暂估开了发票出去,其中一个物料是A, 到进项发票回来后采购把这个A物料供应商是拆分成A+B这两只物料,那我方应该如果处理,是上月开出的发票了。对方应该未抵扣。

84785021| 提问时间:2023 03/21 09:26
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,不拆分之前是叫a,拆分了之后是叫a和B,是这个意思吗?
2023 03/21 09:31
84785021
2023 03/21 09:36
对呀,就是原来收货时是一只物料暂估,进项发票回来是一只物料成了两只。怎样处理?
郭老师
2023 03/21 09:39
那就红冲之前的,然后再做发票的 实际你收到的是a加B吗?
84785021
2023 03/21 09:43
原开单的物料是:大通 球墨铸铁给水管法兰盘承(盘插)管 dn300 现在供应商开票的是:大通 球墨铸铁给水管法兰盘插短管dn300、大通 球墨铸铁给水管法兰盘承短管 dn300 。就是这样,收货是第一个。
郭老师
2023 03/21 09:47
好,红冲之前的借应付账款,带原材料或者是库存商品,然后再做发票的就可以了。
84785021
2023 03/21 09:49
这些总账账务上,实际业务层面上,是应该怎样处理?是财务红冲了,然后再按A和B的入库,再开A+B的出去?
郭老师
2023 03/21 09:50
对的,是的,是这么做的。
84785021
2023 03/21 09:51
但当时收货与采购订单是一致的,才按这个A入库,是不是可以要求供应商开A回来?
郭老师
2023 03/21 09:53
可以的,可以这么做的。
84785021
2023 03/21 10:05
如果要求供应商在进项发票,备注好A+B=A,这样可以的吗?
郭老师
2023 03/21 10:07
好,这种有风险的实际是什么情况?
84785021
2023 03/21 10:10
其实是一样的,说是组合,将第一只物料比作A, 拆分后是a+b。A是组合的。那么如果要求供应商在进项发票,备注好a+b=A,这样可以的吗?
郭老师
2023 03/21 10:13
你好,这个备注没有用,最好不要备注,他开发票里面开出来就是了,应该看具体的明细。
郭老师
2023 03/21 10:13
你这样的话,税务局会问起来的,而且需要找你们写说明。
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