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老师应交税费下面二级科目如何调平呢
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速问速答你好!正确的余额是多少?
2023 03/21 10:13
84785042
2023 03/21 10:14
想要把应交税费下面二级科目调平
耿老师
2023 03/21 10:16
你好!可以结转到未交税金科目下,但是具体的要看余额产生原因和应交税费未交增值税正确余额
84785042
2023 03/21 10:19
老师可以根据图片把哪些需要结转的调平的,会计分录可以告诉我么
耿老师
2023 03/21 10:22
你好!截全图包括余额栏
84785042
2023 03/21 10:25
老师这是应交税费下面所有的
84785042
2023 03/21 10:43
麻烦老师根据审计的角度来进行调整呢
耿老师
2023 03/21 11:01
你好!可以
借应交税费应交增值税销项
应交税费预交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借或贷应交税费未交增值税
把余额转到未交增值税,
你们不是要注销吧
84785042
2023 03/21 11:48
不是的、老师可以把数据带上么
耿老师
2023 03/21 11:50
你好!需要上边科目的期末余额,上边截图只有二级科目余额没有进项税销项科目余额
84785042
2023 03/21 14:12
老师您看看呢、要如何调整、
耿老师
2023 03/21 14:54
借应交税费应交增值税销项 19633705.13
应交税费预交增值税 50000
应交税费应交增值税进项税额转出18294.34
贷应交税费应交增值税进项17174533.86
应交税费应交增值转出未交增值税2266454.17
应交税费应交增值税减免税款 280
贷应交税费未交增值税 260731.44
待认证不可以结转需要保留,金额你在核对一下,应该是除了未交增值税其他分录中涉及科目无余额了
84785042
2023 03/21 16:24
好的、老师、这样的调的话也是符合税法的吧、那调整分录是在2022年调整还是2023年调整的呢
耿老师
2023 03/21 16:28
你好!都可以,因为没有涉及损益类科目,但是要和你申报表上的金额核对一下
84785042
2023 03/21 16:31
好的、如果起初重新建帐的话、必须要在2022年做了吧
耿老师
2023 03/21 16:33
你好!是的,需要在建账前调整
84785042
2023 03/21 16:34
好的、谢谢老师
耿老师
2023 03/21 16:57
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢