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邹老师,我是小白,在工地上做内账,我去当地预扣预缴了增值税/附加税/印花税/企业所得税/水利基金,怎么做分录,

84784963| 提问时间:2023 03/21 10:34
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平 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好! 借:应交税费-应交增值税-预交税费        应交税费-应交附加税        应交税费-应交企业所得税        应交税费-水利基金 贷:银行存款 借:税金及附加 贷:银行存款
2023 03/21 10:57
84784963
2023 03/21 11:30
不明白老师,应交增值税怎么平呢
平 老师
2023 03/21 15:40
同学您好!月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借:应交税费——未交增值税” 贷:应交税费——预交增值税”
84784963
2023 03/21 16:13
那未交增值税怎么平?老师
平 老师
2023 03/21 16:48
您好!剩下就是销售产生销项时用未交增值税抵减销项税金 借:预收账款  贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——未交增值税 
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