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老师,23年补22年的成本发票,如果放在23年调整,账务处理该怎么做?(22年已暂估,收到发票比暂估成本少5万)
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速问速答借应付账款,贷以前年度损益调整,这个是红冲暂估的,
然后再做发票的,借以前年度损益调整,贷银行存款
剩余的那5万是多暂估的,借以前年度损益调整,贷利润分配,未分配利润5万。
2023 03/21 14:14
老师,23年补22年的成本发票,如果放在23年调整,账务处理该怎么做?(22年已暂估,收到发票比暂估成本少5万)
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