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老师您好!在2月10日付款时分两笔2000和1000付款,2月20号发票回来分两张分别是1200和1800,应怎么做账务处理,每笔后面怎么附始凭证?

84785033| 提问时间:2023 03/21 14:20
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预付账款,贷银行存款3000, 借管理费用等贷预付账款3000。第一个银行回单,第二个发票。
2023 03/21 14:26
84785033
2023 03/21 14:32
郭老师您好!是进货的,两笔放在一张记账凭证上是吗?
郭老师
2023 03/21 14:34
对的,是的,可以的,那把管理费用改成互算商品。
郭老师
2023 03/21 14:34
把管理费用改成库存商品。
84785033
2023 03/21 15:01
老师您好!刚才说错了有一笔在2月10日付款笔2000,另一笔在2月15日付款1000,2月20号发票回来分两张分别是1200和1800,应怎么做账务处理,每笔后面怎么附始凭证?
郭老师
2023 03/21 15:03
2月10号借预付账款,贷银行存款两千 二月15号借预付账款,贷银行存款1000 2月20号借库存商品,贷预付账款3000。
84785033
2023 03/21 15:06
谢谢郭老师
郭老师
2023 03/21 15:09
不用客气,工作愉快。
84785033
2023 03/21 15:48
郭老师您好!预收货款1000,发票还没开出去,之后开发票出去应怎么做账务处理?
郭老师
2023 03/21 15:50
借银行 贷预收账款,确认收入之后开了发票,借预收账款 贷主营业务收入应交税费。
84785033
2023 03/21 16:05
过老师您好!开发票出去是13000
郭老师
2023 03/21 16:06
借预收账款,贷主营业务收入、应交税费。预收账款在借方有余额,表示对方欠了你的钱。
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