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收到负数发票 做账怎么做合适

84784970| 提问时间:2023 03/21 16:04
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,做负数分录就可以了
2023 03/21 16:07
84784970
2023 03/21 16:09
我想和国税局对上 国税是10月 但我是11月做在进项的借方负数了,,怎么增加调账分录合适
刘艳红老师
2023 03/21 16:09
没听太明白,你是哪里没和税务局对上
84784970
2023 03/21 16:10
账上我负数发票入账在11月 但是国税局申报表进项转出是在10月,
刘艳红老师
2023 03/21 16:12
负数发票是11月收到了,是吗?
84784970
2023 03/21 16:13
是的,收到了。
刘艳红老师
2023 03/21 16:14
那你10月先不转出,不就和11月对上吗
84784970
2023 03/21 16:17
国税局10月已经转出了,但我账上11月才转出,照理我账上也该在10月转出
84784970
2023 03/21 16:18
我是不是应该在账套的10月份提前做一个进项转出凭证呢
84784970
2023 03/21 16:18
11月份的进项负数给他冲掉
刘艳红老师
2023 03/21 16:43
也可以的,在账套的10月份提前做一个进项转出凭证
84784970
2023 03/21 16:52
做在11月份要不要紧的
刘艳红老师
2023 03/21 17:09
没事的,一样的,账平了就可以
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