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我公司是一般纳税人,月度开具普通发票不含税为20万,增值税为3000元,取得进项票不含税为15万,增值税为13500元,请问增值税应该缴纳多少

84785034| 提问时间:2023 03/22 10:06
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,销项小于进项,这个不需要交的。
2023 03/22 10:07
84785034
2023 03/22 10:10
是不是只要是一般纳税人,无论开具的是专票还是普票,都可以计算为销项税,然后再看看取得专票的进项税是多少,销项-进项=应缴纳增值税?
郭老师
2023 03/22 10:13
你好是的,是这么做的。
84785034
2023 03/22 10:14
那一般纳税人取得的普通发票,只能做费用票对吗
郭老师
2023 03/22 10:17
你好,旅客服务,农产品自产自销的免税普通发票或者是电子通行费的发票都可以抵扣的。
84785034
2023 03/22 10:19
那另外想问一下,一般纳税人取得的专票,除了主营成本的发票,另外公司购买办公用品等其他支出的进项专票,这种进项税可以抵扣吗
郭老师
2023 03/22 10:22
办公用的可以的。如果是福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务,这些不可以。
84785034
2023 03/22 10:23
技术服务费,利息支出这种进项税可以抵扣吗
郭老师
2023 03/22 10:23
可以的,可以的,可以的,可以的。
84785034
2023 03/22 10:23
这里的利息支出指的是跟某公司借款的利息支出
郭老师
2023 03/22 10:25
你好,这个抵扣不了的贷款服务。
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