问题已解决
17年暂估材料成本并结转做:1、借:工程施工-合同成本-材料费,贷:应付账款-暂估,2、借:工程结算成本,贷:工程施工-合同成本-材料费,18年开回发票、材料销售单做:1、冲暂估成本,借:工程施工-合同成本-材料费 负数,贷:应付账款-暂估 负数,2、按材料发票入账,借:原材料,贷:预付账款,成本部分怎么调整呢?有点迷糊了
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速问速答你好; 你发票和你暂估的工程材料费有差异吗
2023 03/22 11:21
84784956
2023 03/22 11:28
没有,但是18年按材料发票重新入账,好像原材料没得冲减冲平,是不是我前面这些分录就出问题了?成本部分感觉不太对,还需要调整么
meizi老师
2023 03/22 11:35
你好; 你之前分录是不是不对 ; 暂估和结转的分类 前面两部是对的; 后面 你红冲了。在入库; 你还要做 借工程施工- 合同成本- 材料费贷原材料
84784956
2023 03/22 11:45
在入库; 你还要做 借工程施工- 合同成本- 材料费贷原材料 ,实际我是17年的成本18年开票哦,做你说的那步会不会影响18年成本,这票不是18年成本哦
meizi老师
2023 03/22 11:50
你好; 不会的; 权责发生制来做账
84784956
2023 03/22 14:29
1、17年材料暂估做:借:原材料,贷:应付账款-暂估,2、结转成本做:借:工程施工- 合同成本- 材料费,贷:原材料 ,3、确认收入、成本、毛利做:借:工程结算成本,工程施工-毛利,贷:工程结算收入,4、结平工程结算、工程施工做:借:工程结算,贷:工程施工- 合同成本- 材料费,工程施工-毛利
1、18年冲暂估材料暂估做:借:原材料 负数,贷:应付账款-暂估 负数,2、按材料发票入账,借:原材料,贷:预付账款。这样在17年做成本,18年不用再做有关成本了,到发票入账过就行啦,请问分录有没有问题?老师
meizi老师
2023 03/22 14:30
你好; 是的;分录是对的;
84784956
2023 03/22 14:32
因为17年先开了收入票,17年材料暂估是没有附件的可以么?所以成本票销售单都是18年的
meizi老师
2023 03/22 14:35
你好1; 你们暂估 ;没有入库单或者对方给的 送货单吗
84784956
2023 03/22 14:43
工程嘛,有时候开了收入票才能请款,然后才有陆续有成本发票、销售单,而且日期不集中有跨度。那一般就只能先暂估成本了,然后比如17年暂估的成本,实际成本票跟销售单有的拖到18年了
84784956
2023 03/22 14:45
像这样的情况,上一年暂估成本怎么做分录好,用原材料、工程施工- 合同成本- 材料费等哪些
meizi老师
2023 03/22 14:45
你好; 你成本是真实发生的;正常去暂估即可;
84784956
2023 03/22 14:48
我知道正常暂估,但是有点纠结直接用工程施工- 合同成本- 材料费暂估?还是一步步从原材料开始暂估?
meizi老师
2023 03/22 14:48
你好; 原材料没有发票; 一笔笔去写暂估
84784956
2023 03/22 14:50
刚开始直接用工程施工- 合同成本- 材料费暂估,但重新按票入又用了原材料,然后原材料没有科目对应冲,第二种也发你看了,一步步用原材料开始暂估,涉及科目都能对应冲完
meizi老师
2023 03/22 14:50
你好; 是的; 一笔笔去处理红冲哈
84784956
2023 03/22 14:53
第二种么?17年材料暂估是没有附件的,成本票销售单都是18年的,所以有点纠结,如果是先有销售单为附件就没那么纠结了
meizi老师
2023 03/22 14:55
你好1; 是的;从材料开始做暂估 ; 到时有发票 在一笔笔红冲
84784956
2023 03/22 14:57
嗯嗯,那我第二种分录整个完整吧?没有需要补充的吧?
meizi老师
2023 03/22 14:59
你好 是的; 没有了; 对的
84784956
2023 03/22 15:09
好的,谢谢老师
meizi老师
2023 03/22 15:14
不客气的; 希望能帮到你