问题已解决
我现在发现10月份有笔福利费被当成进项抵扣了,现在我要进项转出,调在10月份?还是就调在这个月?
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速问速答就调在这个月就可以
2023 03/23 09:33
84785036
2023 03/23 09:36
那分录怎么做,分录还做错了的,做在库存商品里面了,还结转在主营业务成本了,而且还是跨年了,因为是22年10月的做的,现在该怎么做分录?
文文老师
2023 03/23 09:42
借:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税 -进项转出
金额不大,可直接这样处理
84785036
2023 03/23 09:52
之前的分录是这样的,借,库存商品,贷,应交税费-应交增值税-进项税额 应付账款 然后是借,主营业务成本,贷库存商品,现在23年3月做分录,
文文老师
2023 03/23 10:16
是的,再做老师的分录就可以了
84785036
2023 03/23 10:44
只需要做这笔就可以了?不需要做什么以前年度损益调整之类的科目吗?
文文老师
2023 03/23 10:53
是的。只需要做这笔就可以