问题已解决
老师,我们是建筑公司,签了100万的合同,甲方给付60万工程款,剩下40万直接付了这个工程的农民工人工费了,我们开了100的发票,我们怎么平账?
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速问速答同学,你好
借:管理费用-劳务费40
贷:其他应付款40
借:银行存款60
其他应付款40
贷:主营业务收入100
2023 03/23 10:57
84785007
2023 03/23 11:01
老师,其他应付款是不应该改成应收账款啊,我们开了发票难道不应该挂应收账款吗
小菲老师
2023 03/23 11:02
同学,你好
挂应收账款,可以的
根据你们企业的规定设置
84785007
2023 03/23 11:06
老师,那我们需要甲方给农名工发工资的转账明细入账吗?我们用不用给农民工报个税?
84785007
2023 03/23 11:07
老师,那我们需要甲方给农名工发工资的转账明细入账吗?我们用不用给农民工报个税?
小菲老师
2023 03/23 11:07
同学,你好
给农民工报个税
需要的
84785007
2023 03/23 11:14
甲方代发工资这笔分录凭证后面需要什么附件?
小菲老师
2023 03/23 12:45
同学,你好
合同,对方的付款记录