问题已解决
老师,客户的实际业务是1000块,开票是按2000块开的收3个税点,然后要收取多开的那部分的10 个税点怎么算才是正确的
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2023 03/23 21:01
廖君老师
2023 03/23 21:09
您好,假如都是未税金额计算的,现在开票2000税是260,开票1000税是130,1000收3个税点税是30,多出的是260-(130-30)=160全要收回来,就是本来开票1130元我们公司承担100,现在因为多开了,全要收
84785043
2023 03/23 21:22
2000的是按3个点开票,开票金额就是2060,这个票给客户了,然后我这边要收2000减去实际业务金额的1000的10%的税点
84785043
2023 03/23 21:23
这个该怎么算才没有重复
84785043
2023 03/23 21:25
是不是(2000-1000)*0.1-2000*0.03的
廖君老师
2023 03/23 21:26
您好,我们实际开票税60,再收多1000*10%=100,那就是再收100
84785043
2023 03/23 21:28
客户现在的意思是开票的金额是包含实际业务金额的,已经开了票,再算多开的10%的税的时候就不能再收这3%的税了
廖君老师
2023 03/23 21:29
您好,那不对啊,本来我们只有交30元税,现在交了60元,这个也是因为多开多交的
84785043
2023 03/23 21:33
那这个到底怎么算才是正确的?我之前的财务是按照200-1000=1000然后再乘以10%算的,但是客户说2000已经收了3个点的税,就不能再收
84785043
2023 03/23 21:34
我现在正好接手这个事情,客户让重新算给她
廖君老师
2023 03/23 21:34
您好,我觉得前财务是对的,本来3个点税是1000的业务,多开的1000我们自己不承担的
84785043
2023 03/23 21:38
老师在吗
廖君老师
2023 03/23 21:39
您好,我在的,看到留言会第一时间回复
84785043
2023 03/23 21:50
老师我说真实的业务吧,客户每个月都是有个实际的业务金额和虚报的金额,用虚报的金额开票加3个点,然后实际的金额前财务又加3个点,然后两个加了税金的金额再相减之后乘以0.1得个数就是多开的那部分的税
84785043
2023 03/23 21:53
\'现在客户说是虚报的金额开票时已经加了税点了,就不应该实际的金额再收税金,多开的那部分收税也把开票的那部分重复收税了
廖君老师
2023 03/23 21:55
您好,我也觉得是这样计算的呢,用上面的数字就是2060-1030=1030*10%=103要收回来,就是这样嘛,我觉得也是这样算
84785043
2023 03/23 21:56
就是我刚说的虚报的是2000开票2060,实际的是1000,前财务是这样算的1000*0.03=30,(2060-1030)*0.1
84785043
2023 03/23 21:57
现在客户说1000*0.03不能收她的税,说这个是重复收了要全退给她
84785043
2023 03/23 21:58
还说(2060-1030)*0.1也是重复收了,要按0.07收
84785043
2023 03/23 21:58
我感觉按0.07也不对
84785043
2023 03/23 21:59
这两个都是含税价,而且开票时也确实是按2000加3个税点收的
廖君老师
2023 03/23 22:00
您好,我觉得客户是这么想的,多的1000就是给10%,实际开的3%他不管,相当只给7%
84785043
2023 03/23 22:01
我现在的问题是怎么算才能把我多开的那部分的10个税点算准确,客户也能接受
廖君老师
2023 03/23 22:03
您好,客户是不是说拿到票承担10个点,您怎么开他不管啊,如果是这样,就只能收1000*10%,那30元税不能收,如果客户说另给10%,30就要收
84785043
2023 03/23 22:04
我只开虚报的2000的票
84785043
2023 03/23 22:05
实际的不用开票给她的
84785043
2023 03/23 22:07
她现在说的是(2000*0.03-1000*0.03)*0.1里面包含有开票的3个点
84785043
2023 03/23 22:08
我现在给她算的是(2000-1000)*0.1就是我该收的
84785043
2023 03/23 22:09
但我感觉还是有点不对,因为2000有按3个点开票的
廖君老师
2023 03/23 22:19
您好,您上面的信息有点像我理解的:拿到票承担10个点,您怎么开他不管啊,那就只收1000*10%-30=70