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之前会计做的有实收资本的期初余额,但是实际没有实收资本,这笔分录要怎么做才能冲了这笔期初都实收资本?

84785036| 提问时间:2023 03/24 11:42
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 直接冲减就可以了 借实收资本 贷银行存款
2023 03/24 11:43
84785036
2023 03/24 11:47
但是这样的话,就涉及到银行存款了,只是当时会计为了试算平衡,录了一个期初实收资本。
朴老师
2023 03/24 11:54
同学你好 这个不对呀 应该用利润分配未分配利润调整平衡呀
84785036
2023 03/24 11:55
所以,现在这笔该怎么做呢,放往来款里?
朴老师
2023 03/24 11:59
同学你好 期初数重新设置重新做
84785036
2023 03/24 12:01
是2019年的,已经到23年了,
朴老师
2023 03/24 12:09
同学你好 那你直接 按我开始说的
84785036
2023 03/24 12:11
银行存款没这么多余额可以冲减
朴老师
2023 03/24 12:23
同学你好 那你转利润分配未分配利润
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