问题已解决
老师好,录期初的时候把预付账款的金额录到预收账款了,现在要怎么做凭证调整余额,谢谢!
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速问速答你好,当时录入的是预收账款的借方吗?
2023 03/24 11:52
84785003
2023 03/24 11:56
金额在贷方
郭老师
2023 03/24 12:02
你好,这个预付账款应该是在借方吗?如果是的话,借预付账款贷利润分配未分配利润,
借预收账款贷利润分配未分配利润。
84785003
2023 03/24 12:10
老师,您好,如果是这样调整的话不都是调增了利润分配吗?会不会有其他的影响呢?
郭老师
2023 03/24 12:10
你好,那你当时出现差额应该是借贷不平的,那你怎么做平的,不是通过利润分配来。