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收含税300元专票,入费用含税180元,剩下的不在支付,请问下,多余的进项税额怎么处理,麻烦老师给列一下分录,谢谢

84784969| 提问时间:2023 03/24 15:18
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你这个业务是什么方面的; 我看看怎么来处理  ;    意思只是部分报销 是吗   
2023 03/24 15:18
84784969
2023 03/24 15:19
通讯费用报销,部分报销
meizi老师
2023 03/24 15:21
你好;  借管理费用- 通行费 ;进项税 贷 银行存款; 其他应付款 ;  借管理费用-通行费贷进项税转出 ;  借其他应付款 贷管理费用 -通行费 
84784969
2023 03/24 15:29
发票不含税293.023 税额16.98元,实报180,实报不含税169.81,税额10.19,能给列一下分录吗
meizi老师
2023 03/24 15:33
你好;  看上面分录去冲哈;   你去看看你税率是5%吗  借管理费用- 通行费 293.023 ;进项税16.98 贷 银行存款180; 其他应付款130 ;  借管理费用-通行费贷进项税转出 ;  借其他应付款 贷管理费用 -通行费   
84784969
2023 03/24 15:40
后面两步金额是多少呀
meizi老师
2023 03/24 15:45
你好;  你税率多少; 我好判断;    
84784969
2023 03/24 15:50
发票税率是6%
meizi老师
2023 03/24 15:54
借管理费用- 通行费 293.023 ;进项税16.98 贷 银行存款180; 其他应付款130 ;  借管理费用-通行费7.36贷进项税转出 7.36;  借其他应付款 130贷管理费用 -通行费 130
84784969
2023 03/24 15:57
明白了,谢谢老师
meizi老师
2023 03/24 16:02
不客气的; 希望能帮到你  
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