问题已解决

对方开错的专票,如果我方已在上月进行了增值税抵扣,但没录账,这个月对方红冲并重开了一张与那张错误专票一样金额的蓝字专票后,我方的账务要怎样录呢?请列出详细分录。

84785023| 提问时间:2023 03/24 17:46
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好  你好  错的分录发来看一 下  
2023 03/24 17:51
84785023
2023 03/24 18:22
借:应交税费-应交增值税(进项税额)300 贷:应交税费-待抵扣进项税额 300
玲老师
2023 03/24 18:25
你好 借   借:应交税费-应交增值税(进项税额)300 负数    贷:应交税费-待抵扣进项税额 300负数    借 成本费用,贷应付账款等 
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~